صفحه اصلی      پاسخها و اصلاحیه ها    معاونت فرهنگی     یک هفته یک مصاحبه    درخواستهای مردمی       ارتباط با ما            نقشه سایت              تلفن گویا

 
متمم بودجه سال 85 شهرداری
 

شهرداری بجنورد

بودجه مصوب تا تاریخ 15/10/85                             بودجه سال 1385                                                 فرم شماره 11

                                                           خلاصه کل بودجه و تعادل درآمدها و اعتبارات                              ارقام به هزار ريال

درآمدها ومنابع تامین اعتباروتخصیص به اعتبارات جاری وعمرانی

 

شماره طبقه بندی

شرح

سهم اعتبارات جاری

سهم اعتبارات عمرانی

جمع

 

1

2

3

4

5

6

7

درآمدهای ناشی ازعوارض عمومی(درآمدهای مستمر)

درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی

بهاخدمات ودرآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری

کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

اعانات و هدایا و داراییها

سایر منابع تامین اعتبار

 

جمع درآمدهای عمومی

 

 

 

630/670/16

000/403/8

800/154/23

970/177/3

0

601/679/13

000/110/9

 

001/196/74

886/143/13

000/650/32

800/376/13

400/973/1

284/360/14

000/188/4

630/763/71

 

000/456/151

516/814/29

000/053/41

600/531/36

370/151/5

284/360/14

601/867/17

630/873/80

 

001/652/225

 

 

بازپرداخت وام

000/000/20

000/000/20

0

 

 

کمک اعتبارات جاری به عمرانی

000/010/8

000/010/8

0

 

 

ارقام تکراری

800/704

000/750/22

800/254/23

 

 

اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها

0

000/750/22

000/750/22

 

 

جمع کل درآمدها

201/481/85

000/466/139

201/947/224

 
 

 

 شهرداری بجنورد

بودجه مصوب تا تاریخ 15/10/85                           بودجه سال 1385                                                 فرم شماره 11

                                            خلاصه کل بودجه و تعادل درآمدها و اعتبارات                              ارقام به هزار ريال

اعتبارات جاری وعمرانی به تفکیک وظایف و برنامه ها

 

شماره طبقه بندی

شرح

ازمحل اعتبارات جاری

از محل اعتبارات عمرانی

جمع

 

 

101

102

وظیفه خدمات اداری

برنامه نوسازی

بقیه وظیفه خدمات اداری

 

جمع اعتبارات مربوط به وظیفه خدمات اداری

 

000/300

940/380/12

 

940/680/12

 

0

0

 

0

 

000/300

940/380/12

 

940/680/12

 

  

 

203

205

207

وظیفه خدمات شهری

 

برنامه امورآتش نشانی وخدمات ایمنی وحفاظت شهر

برنامه حمل و نقل شهری

بقیه وظایف خدمات شهری

 

جمع اعتبارات مربوط به وظیفه خدمات شهری

 

 

601/722/7

600/224/12

860/557/53

 

061/505/73

 

0

0

0

0

 

0

 

 

601/722/7

600/224/12

860/557/53

 

061/505/73

 
 
 
 
 

 

 

301

302

303

304

305

306

307

308

309

وظیفه عمران شهرداری

 

" برنامه" برنامه ریزی توسعه شهری

" برنامه" هدایت ودفع آبهای سطحی داخل شهری

" برنامه" حمل ونقل وبهبود عبورومرورشهری

" برنامه" ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها

" برنامه" بهبود محیط شهری

" برنامه" ایجاداماکن وفضاهای ورزشی،تفریحی و توریستی

" برنامه" ایجادسایرتاسیسات وتسهیلات شهری

" برنامه" ایجادتاسیسات درآمدزا

" برنامه" هزینه های پیش بینی نشده ودیون عمرانی

 

جمع اعتبارات مربوط به وظیفه عمران شهری

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

000/050/10

000/170/3

584/716/69

000/620/9

416/667/15

000/950

000/890/2

000/152/22

000/250/5

 

000/466/139

 

 

000/050/10

000/170/3

584/716/69

000/620/9

416/667/15

000/950

000/890/2

000/152/22

000/250/5

 

000/466/139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرداری بجنورد

بودجه مصوب تا تاریخ 15/10/85                      بودجه سال 1385                                                  فرم شماره 11

                                                       خلاصه کل بودجه و تعادل درآمدها و اعتبارات                          ارقام به هزار ريال

اعتبارات جاری وعمرانی به تفکیک وظایف و برنامه ها

 

شماره طبقه بندی

شرح

ازمحل اعتبارات جاری

از محل اعتبارات عمرانی

جمع

 

 

جمع اعتبارات عمومی

001/186/86

000/466/139

001/652/225

 

 

 

ارقام تکراری

800/704

000/750/22

800/454/23

 
 
 

اعتبارات تخصیصی ازمحل دریافتی ازسایر موسسات

0

000/750/22

800/750/22

 
 

 

 

جمع کل اعتبارات

 

 

 

201/481/85

000/466/139

201/947/224